9月14日,审计处召开2026年科研经费管理项目专项审计沟通工作会议,科技处、财务处及苏亚金诚会计事务所常州分所代表参加会议。
审计处处长陆婷介绍了本次审计的目的、主要内容、组织分工及时间安排,强调了科研经费管理审计对促进学校内部控制建设的重要意义。
科技处副处长涂琴对我校科研经费管理工作情况、科研项目审批流程及相关制度文件进行了详细说明,确保审计工作顺利开展。
会上,承担此次审计任务的苏亚金诚会计师事务所常州分所耿丽菁项目经理简要介绍了审计所涉及重点方面和主要切入点,并与参会人员围绕科研经费管理工作进行了交流。(文/张思佳 审/陆婷 )
